Número 002295
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/06/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO- SELETIVO - 1020901
Dotacao 010209.1236500292.012 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 148.928,53
Original 148.928,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 148.928,53 (ver detalhes)
Pago 148.928,53 (ver detalhes)