Número 002444
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 20/07/2021 00:00:00
Historico REFERENTE A FERIAS JULHO/2021
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 25.267,36
Original 25.267,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 25.267,36 (ver detalhes)
Pago 25.267,36 (ver detalhes)