Número 002520
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/07/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JULHO/2021 - 1020100
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 74.479,30
Original 74.479,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 74.479,30 (ver detalhes)
Pago 74.479,30 (ver detalhes)