Número 003300
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/09/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS SETEMBRO - 1021600
Dotacao 010201.0412200032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 378.073,80
Original 378.073,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 378.073,80 (ver detalhes)
Pago 378.073,80 (ver detalhes)