Número 004543
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/12/2021 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/21 - 1021700
Dotacao 010207.0412300072.008 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 70.963,17
Original 70.963,17
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 70.963,17 (ver detalhes)
Pago 70.963,17 (ver detalhes)