Número 001689
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/04/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS ABRIL/24 - 1020603
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 356.157,58
Original 356.157,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 356.157,58 (ver detalhes)
Pago 356.157,58 (ver detalhes)