Número 000055
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2016/100001
Data 05/01/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 27.155,46
Original 27.155,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.155,46 (ver detalhes)
Pago 27.155,46 (ver detalhes)