Número 000067
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 13/01/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 0,00
Original 7.122,18
Anulado 7.122,18
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 0,00 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)