Número 000082
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 18/01/2017 00:00:00
Historico Valor referente a remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 2.929,70
Original 2.929,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.929,70 (ver detalhes)
Pago 2.929,70 (ver detalhes)