Número 000105
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 01/02/2017 00:00:00
Historico Valor referente a remuneração de férias
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 7.351,36
Original 7.351,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.351,36 (ver detalhes)
Pago 7.351,36 (ver detalhes)