Número 000108
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 02/02/2017 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 7.758,39
Original 7.758,39
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.758,39 (ver detalhes)
Pago 7.758,39 (ver detalhes)