Número 000169
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 13/03/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 2.443,90
Original 2.443,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.443,90 (ver detalhes)
Pago 2.443,90 (ver detalhes)