Número 000224
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 12/04/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901143
Subelemento 31901143
Valor 1.899,72
Original 1.899,72
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.899,72 (ver detalhes)
Pago 1.899,72 (ver detalhes)