Número 000226
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 13/04/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901101
Subelemento 31901101
Valor 3.820,71
Original 3.820,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.820,71 (ver detalhes)
Pago 3.820,71 (ver detalhes)