Número 000306
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 25/05/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 5.217,84
Original 5.217,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.217,84 (ver detalhes)
Pago 5.217,84 (ver detalhes)