Número 000348
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 22/06/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 5.946,69
Original 5.946,99
Anulado 0,30
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.946,69 (ver detalhes)
Pago 5.946,69 (ver detalhes)