Número 000394
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 13/07/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 6.559,65
Original 6.559,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.559,65 (ver detalhes)
Pago 6.559,65 (ver detalhes)