Número 000434
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 03/08/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 4.488,40
Original 4.488,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.488,40 (ver detalhes)
Pago 4.488,40 (ver detalhes)