Número 000474
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Inexigibilidade
Processo 2017/100001
Data 05/09/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remunração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 25.568,90
Original 25.568,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 25.568,90 (ver detalhes)
Pago 25.568,90 (ver detalhes)