Número 000540
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 26/10/2017 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 3.594,40
Original 3.594,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.594,40 (ver detalhes)
Pago 3.594,40 (ver detalhes)