Número 000558
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 01/11/2017 00:00:00
Historico Valor ref. Remuneração de Férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 7.575,97
Original 7.575,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.575,97 (ver detalhes)
Pago 7.575,97 (ver detalhes)