Número 000585
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 16/11/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 12.659,24
Original 12.659,24
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.659,24 (ver detalhes)
Pago 12.659,24 (ver detalhes)