Número 000586
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 16/11/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 2.583,74
Original 2.583,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.583,74 (ver detalhes)
Pago 2.583,74 (ver detalhes)