Número 000615
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 06/12/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 19.476,26
Original 19.476,27
Anulado 0,01
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.476,26 (ver detalhes)
Pago 19.476,26 (ver detalhes)