Número 000635
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 20/12/2017 00:00:00
Historico Valor referente férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 11.326,95
Original 11.326,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.326,95 (ver detalhes)
Pago 11.326,95 (ver detalhes)