Número 000023
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 03/01/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 32.563,43
Original 32.563,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 32.563,43 (ver detalhes)
Pago 32.563,43 (ver detalhes)