Número 000260
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 05/04/2018 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 10.501,79
Original 10.501,79
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.501,79 (ver detalhes)
Pago 10.501,79 (ver detalhes)