Número 000262
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 05/04/2018 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 9.616,50
Original 9.616,50
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.616,50 (ver detalhes)
Pago 9.616,50 (ver detalhes)