Número 000264
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 05/04/2018 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 8.517,11
Original 8.517,11
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.517,11 (ver detalhes)
Pago 8.517,11 (ver detalhes)