Número 000265
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 05/04/2018 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901143
Subelemento 31901143
Valor 2.431,80
Original 2.431,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.431,80 (ver detalhes)
Pago 2.431,80 (ver detalhes)