Número 000273
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 06/04/2018 00:00:00
Historico Valor referente à remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 9.134,53
Original 9.134,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.134,53 (ver detalhes)
Pago 9.134,53 (ver detalhes)