Número 000534
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 08/08/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 4.353,53
Original 4.353,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.353,53 (ver detalhes)
Pago 4.353,53 (ver detalhes)