Número 000580
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 30/08/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901101
Subelemento 31901101
Valor 5.933,19
Original 5.933,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.933,19 (ver detalhes)
Pago 5.933,19 (ver detalhes)