Número 000719
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 10/10/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 15.344,42
Original 15.344,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.344,42 (ver detalhes)
Pago 15.344,42 (ver detalhes)