Número 000744
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 24/10/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 2.445,28
Original 2.445,28
Anulado 1.968,41
Complementado 1.968,41
Devolvido 0,00
Liquidado 2.445,28 (ver detalhes)
Pago 2.445,28 (ver detalhes)