Número 000071
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 03/01/2019 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 31.580,44
Original 31.580,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 31.580,44 (ver detalhes)
Pago 31.580,44 (ver detalhes)