Número 000073
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 03/01/2019 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.614,37
Original 7.614,37
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.614,37 (ver detalhes)
Pago 7.614,37 (ver detalhes)