Número 000074
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 03/01/2019 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 1.542,66
Original 1.542,66
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.542,66 (ver detalhes)
Pago 1.542,66 (ver detalhes)