Número 000117
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.617,77
Original 3.617,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.617,77 (ver detalhes)
Pago 3.617,77 (ver detalhes)