Número 000275
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 17/04/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.196,17
Original 11.196,17
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.196,17 (ver detalhes)
Pago 11.196,17 (ver detalhes)