Número 000303
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 08/05/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.398,90
Original 14.398,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.398,90 (ver detalhes)
Pago 14.398,90 (ver detalhes)