Número 000320
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 14/05/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.228,57
Original 6.228,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.228,57 (ver detalhes)
Pago 6.228,57 (ver detalhes)