Número 000364
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 30/05/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.083,29
Original 4.083,29
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.083,29 (ver detalhes)
Pago 4.083,29 (ver detalhes)