Número 000439
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 18/06/2019 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.548,19
Original 9.548,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.548,19 (ver detalhes)
Pago 9.548,19 (ver detalhes)