Número 000446
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.724,10
Original 9.724,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.724,10 (ver detalhes)
Pago 9.724,10 (ver detalhes)