Número 000554
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 22/08/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.502,20
Original 3.502,20
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.502,20 (ver detalhes)
Pago 3.502,20 (ver detalhes)