Número 000750
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 28/11/2019 00:00:00
Historico PAGTO. DE FÉRIAS.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.061,99
Original 8.061,99
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.061,99 (ver detalhes)
Pago 8.061,99 (ver detalhes)