Número 000771
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 05/12/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 13.547,12
Original 13.547,12
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.547,12 (ver detalhes)
Pago 13.547,12 (ver detalhes)