Número 000811
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 23/12/2019 00:00:00
Historico Valor Ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.921,96
Original 6.921,96
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.921,96 (ver detalhes)
Pago 6.921,96 (ver detalhes)