Número 000106
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100003
Data 30/01/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 12.754,85
Original 12.754,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.754,85 (ver detalhes)
Pago 12.754,85 (ver detalhes)